Dados do pagamento de número 16040105


  • Data do pagamento 16/04/2024
  • Valor 330,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 330,00 123517 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 16040007
  • Empenho feito em 16/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA DE NASAR E BARBOSA SILV A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.122 - Manutenção das Unidades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Díarias de viagem pago a Téc.Enf. lotada na UMI, para acompanhar paciente de TFD, paa a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 08/04 a 09/04/2024.Port.649/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16040007 16 de abril de 2024 Empenho Realizado 330,00
16040015 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 330,00
16040105 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 330,00