Dados do pagamento de número 16040113


  • Data do pagamento 16/04/2024
  • Valor 2.386,48 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.386,48 125115 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 16040011
  • Empenho feito em 16/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ERIVALDO PEREI RA DOS ANJOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.122 - Manutenção das Unidades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Díarias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, paa a cidade de Belém-PA, no dia 11/04 a 13/04/2024.Port.653/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16040011 16 de abril de 2024 Empenho Realizado 2.386,48
16040019 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.386,48
16040113 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.386,48