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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 19/04/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 09020077


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 15.873,65 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.175,39 20901 Banco do Brasil S.A. CASTANHAL 0708 777714

Dados do empenho de número 01020016
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG/SAÚDE/E. S.F/TEMP
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Familia/ESF
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Remuneração dos servidores Temporários da ESF-Estratégia de Saúde da Familia-Piso da Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020016 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 15.873,65
01020017 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 15.873,65
09020077 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 15.873,65