User

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 19/04/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 15020010


  • Data do pagamento 15/02/2024
  • Valor 7.621,93 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.772,39 21504 Banco do Brasil S.A. CASTANHAL 0708 587494

Dados do empenho de número 25010011
  • Empenho feito em 25/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG/SAUDE/E. S.F/EFET
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Familia/ESF
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: remuneração dos Servidores do ESF-Estratégia da Família para atender a Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de Janeiro/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25010011 25 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 7.621,93
25010017 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 7.621,93
15020010 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.621,93