PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 19/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15010002
- Data do pagamento 15/01/2024
- Valor 1.318,18 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 925,72 | 11501 | Banco do Brasil S.A. | CASTANHAL | 0708 | 777714 |
Dados do empenho de número 02010117
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG/SAÚDE/E. S.F/COM.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Familia/ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Remuneração dos Servidores da ESF-Estratégia de Saúde da Familia-Piso da Enfermagem, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Mês de Dez/2023
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010117 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.318,18 |
02010076 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.318,18 |
15010002 | 15 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.318,18 |