Dados do pagamento de número 00000033


  • Data do pagamento 01/02/2022
  • Valor 5.280,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.280,00 0 Banco do Estado do Pará S.A. BANPARA 0002 528498

Dados do empenho de número 00000009
  • Empenho feito em 20/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEG.SO CIAL-INSS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: contribuicao patronal 22% sobre folha de pagamento de vereadores mes de janeiro 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000009 20 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 5.280,00
00000006 20 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 5.280,00
00000033 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 5.280,00