Dados do pagamento de número 22010028


  • Data do pagamento 22/01/2024
  • Valor 2.670,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.670,00 32279 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 62391

Dados do empenho de número 11010019
  • Empenho feito em 11/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Aquisição de peças de reposição da impressora da contabilidade,deste municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010019 11 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.670,00
11010016 11 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.670,00
22010028 22 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.670,00