PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08020009
- Data do pagamento 08/02/2024
- Valor 3.843,34 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.843,34 | 20701 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 77925 |
Dados do empenho de número 07020002
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de argamassa e piso lef,destinados a reforma da Sec Mun de Finanças,desta Prefeitura
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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07020002 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.843,34 |
08020010 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.843,34 |
08020009 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.843,34 |