Dados do pagamento de número 12010069


  • Data do pagamento 12/01/2024
  • Valor 212,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 212,50 11204 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 77925

Dados do empenho de número 11010025
  • Empenho feito em 11/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: HUGO RICHARDSO N MAIA REBELO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Referente a viagem para cidade de Belém-PA para participar do curso SIAFIC NA PRATICA, COMO ADEQUAR OS BALANÇOS PATRIMONIAIS , no dia 15 de janeiro de 2024 no TCM-PA, no dia 16 de janeiro de 2024, para resolver assuntos contabeis no Escritorio LC Campos Contabilidade. Portaria nº 0030/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010025 11 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 212,50
11010028 11 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 212,50
12010069 12 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 212,50