Dados do pagamento de número 22030017


  • Data do pagamento 22/03/2024
  • Valor 450,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 450,00 32204 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 77925

Dados do empenho de número 22030003
  • Empenho feito em 22/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: THAIS DE ALMEI DA CUNHA 04011 017205
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Aquisição de refeiçoes destinados a Sec Mun de Finanças,deste municipio

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030003 22 de março de 2024 Empenho Realizado 450,00
22030015 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 450,00
22030017 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 450,00