Dados do pagamento de número 27030002


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 5.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.940,00 32701 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 77925

Dados do empenho de número 26030014
  • Empenho feito em 26/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MANOEL BENEDIT O FEITOSA FARI AS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Serviços prestados na montagem de moveis planejados em MDF,destinados a Sec Mun de Finanças e Setor de Contabilidade,deste municipio

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030014 26 de março de 2024 Empenho Realizado 5.200,00
27030003 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.200,00
27030002 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.200,00