Dados do pagamento de número 11040002


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 546,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 546,00 41103 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 77925

Dados do empenho de número 29030098
  • Empenho feito em 29/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG - APOSEN TADO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Vantagens e Vencimentos da Fopag dos servidores Inativos-Aposentados, ref. ao mês 03/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29030098 29 de março de 2024 Empenho Realizado 4.236,00
29030098 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.236,00
01040061 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.236,00