Dados do pagamento de número 08030013


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 1.890,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.890,00 30801 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 77925

Dados do empenho de número 08030055
  • Empenho feito em 08/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: 52.299.972 REN ILCE DA SILVA MACHADO FERREI RA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Aquisição de alimentação para COLABORADORES do setor da Contabilidade,ref. a 04/03 a 08/03 de 2024,junto a SEFIN,neste município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08030055 8 de março de 2024 Empenho Realizado 1.890,00
08030017 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.890,00
08030013 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.890,00