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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08040019
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 910,83 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 874,49 | 4511 | Caixa Econômica Federal | SÃO MIGUEL DO G | 4187 | 6240109 |
Dados do empenho de número 28020048
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: D.L. DE SOUZA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '031/2022'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0004 - Programa de Vigilância Em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.056 - Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 031/2022 contrato 20230060.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28020048 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 910,83 |
26030014 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 910,83 |
08040019 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 910,83 |