Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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31/05/2024 | 31050013 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição parcelada de peças para ônibus escolares da rede Municipal de Educação de Senador Jose porfirio/Pa. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.368/0001-XX CASTANHEIRA CO M.DE PECAS,ACE SSORIOS E SERV . P/ VEÍCULOS LTDA |
Pregão | Realizado | 50.203,77 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 22050001 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de generos alimentícios destinado aO Hospital Municipal. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.369/0001-XX L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 15.205,05 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 22050012 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de generos alimenticios destinada as ações da secretaria de trabalho e promoção social. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.369/0001-XX L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 24.155,04 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 23050012 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de generos alimenticios destinado aos comando de saúde e ações da secretaria interior do municipio. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.369/0001-XX L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 15.636,05 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 31050014 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de lubrificantes para veículos destinado aos transporte escolar |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.752/0001-XX MS LUBRIFICANT ES AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 40.456,24 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 28050004 005 - Fundo Municipal de Educação 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR COMBUSTÍVEL PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS VOADEIRAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA EMEIF LUIZ REBELO E MARIA DO CARMO FARIAS, CONFORME A PORTARIA N° 448/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.542.302-XX ROMULO DE JESU S PINHEIRO AMA RAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 31050001 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR MATERIAL, CONFORME A PORTARIA N° 452/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.802-XX FABRICIO DE LI MA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 04040011 005 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ref. a março de 2024 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X13.902/0004-XX AUTO POSTO MAV ERICK LTDA |
Pregão | Realizado | 150.000,00 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 23050017 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de generos alimentícios destinado aO Hospital Municipal. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.369/0001-XX L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 9.665,12 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 31050017 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio FRETE PARA TRANSPORTE DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE BELÉM A SENADOR JOSE PORFIRIO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X87.718/0001-XX G C RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
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