Destalhes do empenho de número 25030011


  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FABRICIO DE LI MA PEREIRA
  • CNPJ: XXX.740.802-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0208 - Apoio a Coordenação Geral das Ações e Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Ações de Gestão da Secretaria de Saúde de Senador José Porfírio
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA I, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N° 223/2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030011 25 de março de 2024 Empenho Realizado 150,00
25030003 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 150,00
26030003 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 150,00