Destalhes do empenho de número 01030028


  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L SA
  • CNPJ: XX.X00.000/0567-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Trarifa bancária da conta 68.461-9, ref. a MARÇO DE 2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030010 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 12,00
01030012 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 12,00
01030028 1 de março de 2024 Empenho Realizado 132,00
04030013 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 12,00
04030075 4 de março de 2024 Pagamento Realizado 12,00
08030016 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 12,00
08030003 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 12,00
11030023 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 12,00
11030017 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 12,00
14030009 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 12,00
14030005 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 12,00
15030001 15 de março de 2024 Liquidação Realizado 24,00
15030002 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 24,00
22030008 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 24,00
22030010 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 24,00
25030009 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 12,00
25030001 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 12,00
28030001 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 12,00
28030001 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 12,00