Dados do pagamento de número 14020019


  • Data do pagamento 14/02/2024
  • Valor 34.006,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 34.006,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 107301

Dados do empenho de número 09020024
  • Empenho feito em 09/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO POSTO MAV ERICK LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '030-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de combustivel destinado aos serviços realizado pela secretaria de administração

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09020024 9 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 34.006,00
14020008 14 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 34.006,00
14020019 14 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 34.006,00