Dados do pagamento de número 05030012


  • Data do pagamento 05/03/2024
  • Valor 9.230,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.230,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 107301

Dados do empenho de número 01030002
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '036-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinado as ações da secretaria de administração.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030002 1 de março de 2024 Empenho Realizado 9.230,00
04030032 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.230,00
05030012 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.230,00