Dados do pagamento de número 22030006


  • Data do pagamento 22/03/2024
  • Valor 19.050,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 19.050,00 57877 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 107301

Dados do empenho de número 08030035
  • Empenho feito em 08/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '038-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0208 - Apoio a Coordenação Geral das Ações e Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Ações de Gestão da Secretaria de Saúde de Senador José Porfírio
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de saúde

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08030035 8 de março de 2024 Empenho Realizado 3.796,65
12030014 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.796,65
18030002 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.796,65