Dados do pagamento de número 22030005


  • Data do pagamento 22/03/2024
  • Valor 49.551,05 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 49.551,05 57877 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 107301

Dados do empenho de número 08030038
  • Empenho feito em 08/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '036-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0150 - Bloco de Financiamento: Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado ao posto de saúde

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08030038 8 de março de 2024 Empenho Realizado 9.558,33
12030009 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.558,33
13030004 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.558,33