Dados do pagamento de número 10050002


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 1.750,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.750,00 86051 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 642851

Dados do empenho de número 21030001
  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TENORIO & MEDE IROS COMERCIO VAREJISTA DE G AS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '7.2023-016PMSJP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0151 - Bloco de Financiamento: Media e Alta Complexidade
  • Projeto / Atividade: 2.061 - Custeio das Ações de Média e Alta Complexidade- MAC
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Aquisição de recarga de gás glp destinado ao hospital municipal.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030001 21 de março de 2024 Empenho Realizado 1.750,00
10050001 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.750,00
10050002 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.750,00