Dados do pagamento de número 25030002


  • Data do pagamento 25/03/2024
  • Valor 8.000,86 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.000,86 45621 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 602647

Dados do empenho de número 21030003
  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '036-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção do Bolsa Familia
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: Aquisição de generos alimentícios destinado ao bolsa familia

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030003 21 de março de 2024 Empenho Realizado 8.000,86
21030010 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.000,86
25030002 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.000,86