Dados do pagamento de número 09040006


  • Data do pagamento 09/04/2024
  • Valor 3.897,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.897,40 45621 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 107301

Dados do empenho de número 01040047
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '036-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Aquisição de generos alimentícios destinado a secretaria de infraestrutura - (em decorrência aos serviços e as manutenção das estradas relalizado no inteior do municipio polo I e II).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040047 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 3.897,40
04040005 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.897,40
09040006 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.897,40