Dados do pagamento de número 22030014


  • Data do pagamento 22/03/2024
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 32201 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 684619

Dados do empenho de número 22030007
  • Empenho feito em 22/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GEULEY GOMES C ORREA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: 2 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 25 A 26 DE MARÇO DE 2024, PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N° 214/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030007 22 de março de 2024 Empenho Realizado 300,00
22030009 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 300,00
22030014 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 300,00