Dados do pagamento de número 28030022


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 1.050,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.050,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 107301

Dados do empenho de número 28030030
  • Empenho feito em 28/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: KLEBER DOS ANJ OS DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: 05 diarias para COORDENADOR DE AREA, para Participação do evento Gestão Responsável em Último Ano de Mandato do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) em Belém/PA. No periodo de 01 a 05 de Abril de 2024, conforme a portaria 231/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28030030 28 de março de 2024 Empenho Realizado 1.050,00
28030013 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.050,00
28030022 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.050,00