Dados do pagamento de número 03050001


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 1.380.371,58 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.311.353,00 50301 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 848115

Dados do empenho de número 25040003
  • Empenho feito em 25/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '038-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0130 - Manutenção do Cras
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: Aquisição de materiais de limpeza destinado ao cras

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25040003 25 de abril de 2024 Empenho Realizado 3.506,35
26040006 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.506,35
26040005 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.506,35