Dados do pagamento de número 15040016


  • Data do pagamento 15/04/2024
  • Valor 4.140,26 R$

Dados do empenho de número 05070023
  • Empenho feito em 05/07/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: D. G. SPERN EI RELI
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0150 - Bloco de Financiamento: Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisiçao de materiais de expediente para os postos de saude.