Dados do pagamento de número 10050007


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 6.843,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 6.843,00 51024 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 200018

Dados do empenho de número 29010009
  • Empenho feito em 29/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JAILSON SANTOS PINHEIRO 0371 1426280
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '029.2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Sec Mun de Administração e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Outros recursos não vinculados
  • Histórico: Serviço de borracharia, para manutenção em veículos da Prefeitura Municipal Soure, conforme Pregão nº 0292023 e contrato nº 20240031.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010009 29 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 6.843,00
16020001 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.843,00
10050007 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.843,00