Dados do pagamento de número 10040121


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 3.663,17 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.663,17 41070 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 436461

Dados do empenho de número 20030003
  • Empenho feito em 20/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A LEAL FIGUEIR EDO ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '048-2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0014 - Mais Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Manutençao de Unidades e Postos de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20030003 20 de março de 2024 Empenho Realizado 3.663,17
22030018 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.663,17
10040121 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.663,17