Dados do pagamento de número 05040007


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 132.569,12 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 123.952,12 40501 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 436461

Dados do empenho de número 28030003
  • Empenho feito em 28/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MACIEL & FONSE CA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '027.2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Sec Mun de Administração e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE E SEUS FUNDOS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28030003 28 de março de 2024 Empenho Realizado 7.128,00
30030001 30 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.128,00
10040026 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.128,00