Dados do pagamento de número 10040122


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 8.176,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.176,00 24446 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 436461

Dados do empenho de número 01030076
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J SOUSA & S LU Z COMÉRCIO DE GASES INDUSTRI AIS LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '007-2023-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0014 - Mais Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Manutençao de Unidades e Postos de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030076 1 de março de 2024 Empenho Realizado 8.176,00
03040024 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.176,00
10040122 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.176,00