Dados do pagamento de número 18040001


  • Data do pagamento 18/04/2024
  • Valor 2.074,21 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.074,21 41802 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 10003X

Dados do empenho de número 05040017
  • Empenho feito em 05/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LUAN CASSIO CA RVALHO FIGUEIR EDO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº159/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05040017 5 de abril de 2024 Empenho Realizado 100,00
05040021 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 100,00
05040021 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 100,00