Dados do pagamento de número 10040089


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 70,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 70,75 41046 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 436461

Dados do empenho de número 19040002
  • Empenho feito em 19/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA DE NAZAR E SANTOS CRAVE IRO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº384/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19040002 19 de abril de 2024 Empenho Realizado 100,00
19040010 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 100,00
19040011 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 100,00