Dados do pagamento de número 11040031


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 93,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 93,50 41102 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 436461

Dados do empenho de número 02040075
  • Empenho feito em 02/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VERA LUCIA MOU RA ARANHA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0014 - Mais Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Tfd - Tratamento Fora Domicilio
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AJUDA FINANCEIRA PARA A PACIENTE RAQUEL KAROLINA ARANHA DE MORAES, INSCRITA NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE AO MES 03/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02040075 2 de abril de 2024 Empenho Realizado 294,20
10040085 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 294,20
10040105 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 294,20