Dados do pagamento de número 22040048


  • Data do pagamento 22/04/2024
  • Valor 1.779,84 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.779,84 42202 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 436461

Dados do empenho de número 29030011
  • Empenho feito em 29/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 002 - Sec Mun de Administração e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: contribuição patronal ao INSS, referente a servidores comissionados da administração municipal, competência março/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29030011 29 de março de 2024 Empenho Realizado 9.335,97
29030009 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.335,97
22040003 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.335,97