Dados do pagamento de número 09050008


  • Data do pagamento 09/05/2024
  • Valor 9.035,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.035,30 41006 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 436461

Dados do empenho de número 07050007
  • Empenho feito em 07/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '001-2024-SRP-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0014 - Mais Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a manutenção do Hospital Municipal.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07050007 7 de maio de 2024 Empenho Realizado 9.035,30
08050003 8 de maio de 2024 Liquidação Realizado 9.035,30
09050008 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 9.035,30