Dados do pagamento de número 31010012


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 450,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 450,00 13106 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 81930

Dados do empenho de número 24010003
  • Empenho feito em 24/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CHARLES MARCEL INO DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 008 - Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Produtor Assistido -Agricultura Familiar e Agronegócio.
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PORTARIA PMT Nº01/2024, FUNCÃO: SECRETARIO MUNICIPAL, DESLOCAMENTO: ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO, RELACIONADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE TRAIRÃO. PERÍODO: 25/01/2024 Á 26/01/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010003 24 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 450,00
24010003 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 450,00
31010012 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 450,00