Dados do pagamento de número 22030003


  • Data do pagamento 22/03/2024
  • Valor 3.440,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.440,00 32201 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 456535

Dados do empenho de número 11030017
  • Empenho feito em 11/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção Ensino Fundamental/FUNDEB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11030017 11 de março de 2024 Empenho Realizado 3.440,00
14030024 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.440,00
22030003 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.440,00