Dados do pagamento de número 27030012


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 4.930,25 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.930,25 32702 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 45639X

Dados do empenho de número 19030007
  • Empenho feito em 19/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LINDA COMERCIO E SERVICOS EI RELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: PASSAGEM AÉREA NO TRECHO SANTAREM / BELÉM / SANTAREM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19030007 19 de março de 2024 Empenho Realizado 4.930,25
22030004 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.930,25
27030012 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.930,25