Dados do pagamento de número 22030036


  • Data do pagamento 22/03/2024
  • Valor 3.917,85 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.917,85 32202 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 45639X

Dados do empenho de número 05030025
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. UC-4000024177. REF.:FEVEREIRO/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030025 5 de março de 2024 Empenho Realizado 3.917,85
20030027 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.917,85
22030036 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.917,85