PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 17/04/2024 ) - PA
Dados do convênio de número 99990031
- Número: 99990031
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLI
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2021
- Data de início da vigência: 01/01/2021
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 037 BANPARA-Banco do Estado do Pará S.A., AG 0016, C/C 780.563-2, CO.NV.. CA.IS -R
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 1.356,91M DE CAIS MUNICIPAL DA CIDADE DE TUCURUÍ-PA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 03010022
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUTORA E TRANSPORTES GO NÇALVES EIRELI EPP
- CNPJ: XX.X73.858/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8/2021-026'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 1.039 - FUNDEB - Obras, Melhorias e Conservação em Unidades-Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSEVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS UMEF MARIA BERNADETE, EMEF BOM JESUS POLI I, EMEF MONTEIRO LOBATO, EMEF MAESTRO JOAO LEITE, EMEF SANTO ANTONIO E EMEF PLACIDO DE CASTRO NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010022 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 3.401.067,53 |
01020022 | 1 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.355.033,92 |
01020014 | 1 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.355.033,92 |
25020003 | 25 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 358.864,46 |
04030006 | 4 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 358.864,46 |
19040009 | 19 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.107.238,07 |
24050012 | 24 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.107.238,07 |
01090443 | 1 de setembro de 2022 | Empenho | Anulado | 579.931,08 |
Empenho de número 03010023
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUTORA E TRANSPORTES GO NÇALVES EIRELI EPP
- CNPJ: XX.X73.858/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8/2021-026'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 1.047 - FUNDEB - Obras, Melhorias e Conservação em Unidades-Ensino Infantil - Creches
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSEVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS CRECHE MENINO JESUS, CRECHE PEQUENO PRINCIPE E CRECHE MENINO DEUS NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010023 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 1.069.532,58 |
01020021 | 1 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 408.148,59 |
01020033 | 1 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 408.148,59 |
25020004 | 25 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 218.932,97 |
04030007 | 4 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 218.932,97 |
19040008 | 19 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 258.184,47 |
01090446 | 1 de setembro de 2022 | Empenho | Anulado | 184.266,55 |
01120205 | 1 de dezembro de 2022 | Liquidaçao | Anulado | 258.184,47 |
01120208 | 1 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 258.184,47 |
Empenho de número 03010024
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUTORA E TRANSPORTES GO NÇALVES EIRELI EPP
- CNPJ: XX.X73.858/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8/2021-026'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 1.041 - FUNDEB - Obras, Melhorias e Conservação em Unidades-Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSEVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS UMEI IRMÃ IVONE, UMEI ELZA BORGES NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010024 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 811.697,61 |
25020005 | 25 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 374.084,74 |
04030003 | 4 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 374.084,74 |
28040005 | 28 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 437.612,87 |
24050011 | 24 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 437.612,87 |
Empenho de número 04010342
- Empenho feito em 04/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCO X CONSTR UTORA EIRELI
- CNPJ: XX.X34.995/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2/2021-008'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 1.043 - Ações de Investimentos em Unidade Básica em Saúde -UBS
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada para construção da Unidade Basica de Saúde da Família da Matinha, Tomada de Preço 2/2021-008, Contrato 20210704.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010342 | 4 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 114.720,28 |
04010126 | 4 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 114.720,28 |
10020120 | 10 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 114.720,28 |
Empenho de número 18010011
- Empenho feito em 18/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOCIEDADE TÉCN ICA DE ARQUITE TURA E ENGENHA RIA -SOTEARE
- CNPJ: XX.X18.827/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2/2021-006'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 1.043 - Ações de Investimentos em Unidade Básica em Saúde -UBS
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada para construção da Unidade Basica de Saúde da Família do Residencial Cristo Vive de Tucurui, Tomada de Preço 2/2021-006, Contrato 20210631.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
18010011 | 18 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 397.143,05 |
19010039 | 19 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 397.143,05 |
16020003 | 16 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 349.000,00 |
16020002 | 16 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 48.143,05 |
Empenho de número 14020031
- Empenho feito em 14/02/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOCIEDADE TÉCN ICA DE ARQUITE TURA E ENGENHA RIA -SOTEARE
- CNPJ: XX.X18.827/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2/2021-006'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 1.043 - Ações de Investimentos em Unidade Básica em Saúde -UBS
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada para construção da Unidade Basica de Saúde da Família do Residencial Cristo Vive de Tucurui, Tomada de Preço 2/2021-006, Contrato 20210631.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
14020031 | 14 de fevereiro de 2022 | Empenho | Realizado | 224.089,50 |
17020004 | 17 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 224.089,50 |
18030002 | 18 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 159.000,00 |
18030001 | 18 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 41.000,00 |
01110341 | 1 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 24.089,50 |
01110411 | 1 de novembro de 2022 | Liquidaçao | Anulado | 24.089,50 |
Empenho de número 04010479
- Empenho feito em 04/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCO X CONSTR UTORA EIRELI
- CNPJ: XX.X34.995/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2/2021-008'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 1.043 - Ações de Investimentos em Unidade Básica em Saúde -UBS
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada para construção da Unidade Basica de Saúde da Família da Matinha, Tomada de Preço 2/2021-008, Contrato 20210704.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010479 | 4 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 130.604,66 |
04010007 | 4 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 130.604,66 |
10020121 | 10 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 115.766,79 |
01110338 | 1 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 14.837,87 |
01110406 | 1 de novembro de 2022 | Liquidaçao | Anulado | 14.837,87 |
Empenho de número 03010191
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: MUNDIAL NET TE LECOM LTDA EPP
- CNPJ: XX.X77.986/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8/2021-050'
- Unidade orçamentária: 017 - Secretaria Mun. da Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1002 - Gestão Eficiente e Transparente
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos da Mulher
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Relativo os serviços de acesso de internet, com Link dedicado para atender o conselho da mulher , pelo periodo de janeiro à setembro/2022, conforme SRP nr. 8/2021-050 e contrato nr. 20210758.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010191 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 900,00 |
01020009 | 1 de fevereiro de 2022 | Empenho | Anulado | 900,00 |
Empenho de número 01020034
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J C CONSTRUÇÕE S E TRANSPORTE LTDA
- CNPJ: XX.X95.409/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '3-2023-001'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 1.039 - FUNDEB - Obras, Melhorias e Conservação em Unidades-Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DE TUCURUÍ (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). REF. ESCOLA MAESTRO JOÃO LEITE - 2º MEDIÇÃO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01020034 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 585.580,02 |
29020051 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 585.580,02 |
29020322 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 525.580,02 |
29020319 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 60.000,00 |
Empenho de número 01020236
- Empenho feito em 01/02/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCO X CONSTR UTORA EIRELI
- CNPJ: XX.X34.995/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2/2021-001'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 1.043 - Ações de Investimentos em Unidade Básica em Saúde -UBS
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada para construção da Unidade Basica de Saúde da Família do Bairro PIMENTAL, Tomada de Preço 2/2021-001, Contrato 20210261.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01020236 | 1 de fevereiro de 2022 | Empenho | Realizado | 178.614,26 |
01020195 | 1 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 178.614,26 |
10020119 | 10 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 178.614,26 |
Empenho de número 01020056
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J C CONSTRUÇÕE S E TRANSPORTE LTDA
- CNPJ: XX.X95.409/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '3-2023-001'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 1.039 - FUNDEB - Obras, Melhorias e Conservação em Unidades-Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUCURUÍ.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01020056 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 610.428,12 |
28020012 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 610.428,12 |
28020051 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.000,00 |
29020331 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 510.428,12 |
Empenho de número 22020032
- Empenho feito em 22/02/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCO X CONSTR UTORA EIRELI
- CNPJ: XX.X34.995/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2/2021-001'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 1.043 - Ações de Investimentos em Unidade Básica em Saúde -UBS
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outros Convênios do Estado
- Histórico: contratação de empresa para continuidade na execução da construção da uniade básica de saúde no bairro Pimental, Tomada de Preço 2/2021-001, contrato 20210261.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
22020032 | 22 de fevereiro de 2022 | Empenho | Realizado | 28.670,17 |
22020033 | 22 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 28.670,17 |
01110346 | 1 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 28.670,17 |
01110418 | 1 de novembro de 2022 | Liquidaçao | Anulado | 28.670,17 |
Empenho de número 22020034
- Empenho feito em 22/02/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCO X CONSTR UTORA EIRELI
- CNPJ: XX.X34.995/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2/2021-008'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 1.043 - Ações de Investimentos em Unidade Básica em Saúde -UBS
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outros Convênios do Estado
- Histórico: contratação de empresa para continuidade na execução da construção da uniade básica de saúde no bairro Matinha, Tomada de Preço 2/2021-008, contrato 20210704.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
22020034 | 22 de fevereiro de 2022 | Empenho | Realizado | 207.167,64 |
22020035 | 22 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 207.167,64 |
01110350 | 1 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 207.167,64 |
01110422 | 1 de novembro de 2022 | Liquidaçao | Anulado | 207.167,64 |
Empenho de número 01020104
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J C CONSTRUÇÕE S E TRANSPORTE LTDA
- CNPJ: XX.X95.409/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '3-2023-001'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 1.039 - FUNDEB - Obras, Melhorias e Conservação em Unidades-Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUCURUÍ.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01020104 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.142,07 |
29020059 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.142,07 |
29020332 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.142,07 |
Empenho de número 02030175
- Empenho feito em 02/03/2022
- Tipo: Global
- Credor: VOAR TURISMO L TDA
- CNPJ: XX.X85.506/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8/2021-082'
- Unidade orçamentária: 016 - Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1002 - Gestão Eficiente e Transparente
- Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE VIAGENS PARA SERVIÇOES DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO 8/2021-082,CONTRATO 20220217.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02030175 | 2 de março de 2022 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
01080024 | 1 de agosto de 2022 | Empenho | Anulado | 200.000,00 |
Empenho de número 03110172
- Empenho feito em 03/11/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSTRUTORA E TRANSPORTES GO NÇALVES EIRELI EPP
- CNPJ: XX.X73.858/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8/2021-026'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0024 - Valorização da educação e seus profissionais-RECU
- Projeto / Atividade: 1.046 - FUNDEB - Construção, Reforma e Adaptação de Unidades-Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, NAS ESCOLAS EMEF MARIANA LEÃO, EMEF MARIA SYLVIA, EMEF RACHEL DE MELO DUTRA, EMEF OURO VERDE, EMEF FLORIPES CALDAS, EMEF FRANCISCO DE ASSIS RIOS, EMEF MANOEL BARBOSA, UMEI MARIA DE NAZARE OLIVEIRA, UMEI DARCY RIBEIRO, EMEF MANOEL MENDES E EMEF JULIA PASSARINHO NO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03110172 | 3 de novembro de 2021 | Empenho | Realizado | 125.824,21 |
03110165 | 3 de novembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 125.824,21 |
03110073 | 3 de novembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 125.824,21 |