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PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ) - PA

Resultado da consulta de empenhados, liquidados e pagos
a
Consulta realizada doneExercício de 2026 
17 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 76.478,01. TOTAL LIQUIDADO: R$ 9.439,16. TOTAL PAGO: R$ 403,92
Empenho/Data
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Detalhar
empenho
Empenho: 24030001 - Data: 24/03/2026
GOES & GOES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Secretaria de Assistência Social
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240141, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO,GESTÃO E OPERECIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº004/2024-PG/PMU.
13.210,45 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 24030002 - Data: 24/03/2026
GOES & GOES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Secretaria de Assistência Social
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240141, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO E OPERECIONALIZAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº004/2024-PG/PMU.
2.298,45 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 24030003 - Data: 24/03/2026
GOES & GOES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Secretaria de Assistência Social
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240141, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A GESTÃO E OPERECIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA,CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº004/2024-PG/PMU.
4.017,81 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 24030004 - Data: 24/03/2026
GOES & GOES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Secretaria de Assistência Social
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240141, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A GESTÃO E OPERECIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº004/2024-PG/PMU.
10.682,78 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 24030005 - Data: 24/03/2026
S OLIVEIRA COMERCIO LTDA
Secretaria de Assistência Social
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº20240167,NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMAS,CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº003-2024-PG-PMU.
6.348,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 24030006 - Data: 24/03/2026
R ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA
Secretaria de Assistência Social
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240262 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº09-2024-SRP-PMU.
4.432,29 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 24030007 - Data: 24/03/2026
R ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA
Secretaria de Assistência Social
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240262 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº09-2024-SRP-PMU.
13.149,46 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 24030008 - Data: 24/03/2026
R ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA
Secretaria de Assistência Social
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20240262 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,CONFORME PREGÃO Nº09-2024-SRP-PMU.
2.265,83 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 24030009 - Data: 24/03/2026
IMPRENSA NACIONAL
Secretaria de Administração e Finanças
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE SOLICITADO EM 24-03-2026, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº11655543 ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
403,92 403,92 403,92 visibility Detalhes
Empenho: 24030010 - Data: 24/03/2026
RENATO PAIVA PEREIRA DA SILVA
Secretaria de Meio-Ambiente
CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS COM PERNOITE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO OFICIAL NA SEMAS,ITERPA E IBAMA,COMO TAMBÉM BUSCAR MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS,NOS DIAS 26 E 27/03/2026,CONFORME PORTARIA Nº017/SEMMA.
1.064,00 1.064,00 0,00 visibility Detalhes

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