Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2024 | 02010072 003 - Fundo Municipal de Saúde 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230291,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,ÓLEO DIESEL COMUM,ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO LUBRIFICANTE,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.CONFORME PARTE DO PREGÃO 006-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.687/0001-XX POSTO ULIANOPO LIS LTDA |
Pregão | Realizado | 50.190,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 02010304 003 - Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº20230275 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE REAGENTES, MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº06-2023-SRP-FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X13.826/0001-XX RET FARMA DIST RIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI TALA |
Pregão | Realizado | 1.404,18 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 02010267 003 - Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 20230236 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICADORA (PÃO MASSA FINA), PARA FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº03-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.688/0001-XX O CORINGAO LTD A |
Pregão | Realizado | 1.670,76 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 02010072 003 - Fundo Municipal de Saúde 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230291,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,ÓLEO DIESEL COMUM,ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO LUBRIFICANTE,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.CONFORME PARTE DO PREGÃO 006-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.687/0001-XX POSTO ULIANOPO LIS LTDA |
Pregão | Realizado | 28.680,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 02010303 003 - Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº20230275 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE REAGENTES, MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº06-2023-SRP-FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X13.826/0001-XX RET FARMA DIST RIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI TALA |
Pregão | Realizado | 2.608,49 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 01030035 003 - Fundo Municipal de Saúde REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº26-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.835/0001-XX MANO PNEUS AUT OCENTER LTDA |
Pregão | Realizado | 45.820,19 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 13050001 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA SEMAS-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA, NO DIA 14/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº023/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.149.612-XX RENATO PAIVA P EREIRA DA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 09050001 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 01 (UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, NO DIA 10/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº022/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.149.612-XX RENATO PAIVA P EREIRA DA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 01030037 003 - Fundo Municipal de Saúde REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº26-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.835/0001-XX MANO PNEUS AUT OCENTER LTDA |
Pregão | Realizado | 4.936,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 02010355 004 - Fundo Municipal de Educação 1ºPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230097,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PARTE DO PROCESSO DE APOSTILAMENTO Nº27/2022-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X51.405/0001-XX L M LOURENCINI |
Pregão | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 653 registros