Dados do pagamento de número 12040024
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 23,56 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 23,56 | 41208 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 22896 |
Dados do empenho de número 02040011
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: T COSTA DA SIL VA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 018-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de materiais elétricos prediais, para atender a Prefeitura municipal e Secretarias que compõem a esfera administrativa do Município de Viseu/PA. Conforme nº018/2023-SRP e Contrato nº359/2023/CPL.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02040011 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 23,56 |
02040009 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 23,56 |
12040024 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 23,56 |