Dados do pagamento de número 01040018
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 4.306,60 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.961,37 | 40101 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 22896 |
Dados do empenho de número 28030030
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG TRANSPOR TE E INFRAESTR UTURA - EFETIV OS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 021 - Sec.Munic.de Transporte e Infraestrutura
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.121 - Manut.das Atividades da Sec. Municipal De Transportes e Infra Estrutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOPAG TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA EFETIVOS MÊS março/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28030030 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.306,60 |
28030030 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.306,60 |
01040018 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.306,60 |