Dados do pagamento de número 03040179


  • Data do pagamento 03/04/2023
  • Valor 2.035,97 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.035,97 40301 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 02010024
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Global
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Parcelamento de débito junto à Equatorial Energia, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010024 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 26.000,00
02010009 2 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 2.035,97
02010005 2 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 2.035,97
02010003 2 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 2.035,97
06020057 6 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 2.035,97
06020014 6 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 2.035,97
07030013 7 de março de 2023 Pagamento Realizado 2.035,97
03040179 3 de abril de 2023 Pagamento Realizado 2.035,97
03040049 3 de abril de 2023 Liquidação Realizado 2.035,97
03040046 3 de abril de 2023 Liquidação Realizado 2.035,97
05050073 5 de maio de 2023 Pagamento Realizado 2.035,97
01060068 1 de junho de 2023 Liquidação Realizado 2.036,36
01060071 1 de junho de 2023 Liquidação Realizado 2.036,36
03070021 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 2.036,36
07070080 7 de julho de 2023 Pagamento Realizado 2.035,97
17070010 17 de julho de 2023 Pagamento Realizado 2.036,36
05090022 5 de setembro de 2023 Pagamento Realizado 2.036,36
15090005 15 de setembro de 2023 Liquidação Realizado 2.036,36
02100013 2 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 2.036,36
02100067 2 de outubro de 2023 Liquidação Realizado 2.036,36
17110011 17 de novembro de 2023 Pagamento Realizado 2.036,36
01120118 1 de dezembro de 2023 Liquidaçao Anulado 2.036,36
01120032 1 de dezembro de 2023 Empenho Anulado 7.674,71
01120119 1 de dezembro de 2023 Liquidaçao Anulado 2.035,97