Dados do pagamento de número 04050039


  • Data do pagamento 04/05/2023
  • Valor 60.552,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 60.552,00 50408 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 14020012
  • Empenho feito em 14/02/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: D. G. SPERN EI RELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-020-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de materiais de Informatica e suprementos de equipamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-020-PMVX e Contrato nº 20220394.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14020012 14 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 60.552,00
24020016 24 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 60.552,00
04050039 4 de maio de 2023 Pagamento Realizado 60.552,00