Dados do pagamento de número 03050150


  • Data do pagamento 03/05/2023
  • Valor 3.638,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.638,50 50309 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 27020003
  • Empenho feito em 27/02/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A D C DE LIMA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-022-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Aquisição de botijão de gás GLP 13 e recarga de Gás, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº -9/2022-022-PMVX e Contrato nº 20220239.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27020003 27 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 50.094,50
22030018 22 de março de 2023 Liquidação Realizado 1.300,50
03040290 3 de abril de 2023 Pagamento Realizado 1.300,50
10040012 10 de abril de 2023 Liquidação Realizado 3.638,50
20040036 20 de abril de 2023 Liquidação Realizado 3.034,50
03050150 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 3.638,50
19050023 19 de maio de 2023 Liquidação Realizado 19.652,00
19050024 19 de maio de 2023 Liquidação Realizado 22.469,00
02080025 2 de agosto de 2023 Pagamento Realizado 22.469,00
17080029 17 de agosto de 2023 Pagamento Realizado 19.652,00