Dados do pagamento de número 10020059


  • Data do pagamento 10/02/2023
  • Valor 1.868,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.868,40 21028 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 01020091
  • Empenho feito em 01/02/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A D C DE LIMA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-021-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de água mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2022-021PMVX e Contrato nº 20220248.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020091 1 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 1.868,40
01020077 1 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 1.868,40
10020059 10 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.868,40